Mudanças entre as edições de "Formas de Pagamento"

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* '''Bandeira do Cartão''' - Define qual a bandeira do cartão de crédito e/ou débito;
 
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* '''Confirmar automaticamente na conta ao baixar (Financeiro / Conciliação)''' - .
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* '''Incluir quitando no financeiro (Faturamento, Contas a receber )''' - Quando marcado, realiza no momento do faturamento do documento a baixa automática no financeiro;
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* '''Confirmar automaticamente na conta ao baixar (Financeiro / Conciliação)''' - Realiza a confirmação automática na conta selecionada em ''Conta Creditada / Debitada''.
  
  

Edição das 01h14min de 3 de março de 2020

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Sobre

Nesta rotina cadastra-se as formas de pagamento que serão utilizadas no sistema.
Formas de pagamento.jpg


Dados principais

Formas de pagamento manut.jpg

  • Conta Creditada / Debitada - Quando esta opção é preenchida, o lançamento é gerado no financeiro com a conta-corrente/Conta-Caixa vinculada;
  • Ativo - Status do registro (Ativo/Inativo), define se o registro pode ou não ser utilizado para operações;
  • Descrição - Informe a descrição para a forma de pagamento, Ex: Dinheiro, Cheque, Cartão de Débito, etc;
  • Uso em Operação - Indica em quais situações o registro pode ser utilizado;
Entradas - Somente pode ser utilizada nas operações de Entrada de Documentos (Orçamento de Venda / Pedidos de Venda / Pedidos de Compra/ ...); 
Saídas - Somente pode ser utilizada nas operações de Saídas (Orçamento de Venda / Pedidos de Venda / Pedidos de Compra/ ...);
Ambos - Pode ser utilizados tanto em operações de Entrada quanto Saídas;
  • Tipo de pagamento para NFC-e / NF-e / CF-e - Configuração especifica para documentos fiscais eletrônicos, este campo indica como o documento fiscal será pago:
01 - Dinheiro
02 - Cheque
03 - Cartão de Crédito
04 - Cartão de Débito
05 - Crédito Loja
10 - Vale Alimentação
11 - Vale Refeição
12 - Vale Presente
13 - Vale Combustível
15 - Boleto Bancário
90 - Sem Pagamento
99 - Outros
  • Subtipo para forma de pagamento - Sub-divide em subtipos os Tipo de pagamento para NFC-e / NF-e / CF-e;
0 - À vista
1 - À prazo
2 - Outras
9 - Nenhum
  • Operadora de Cartão - Especifica qual o código da operadora de cartão, este cadastro deve ser do tipo Fornecedor;
  • Bandeira do Cartão - Define qual a bandeira do cartão de crédito e/ou débito;
01 - Visa
02 - Mastercard
03 - American Express
04 - Sorocred
05 - Diners Club
06 - Elo
07 - Hipercard
08 - Aura
09 - Cabal
99 - Outros
  • Captura dados do cheque (Faturamento / Renegociação);
  • Incluir quitando no financeiro (Faturamento, Contas a receber ) - Quando marcado, realiza no momento do faturamento do documento a baixa automática no financeiro;
  • Confirmar automaticamente na conta ao baixar (Financeiro / Conciliação) - Realiza a confirmação automática na conta selecionada em Conta Creditada / Debitada.