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− | * '''[[Contas-Corrente|Conta Creditada / Debitada]]''' - Quando esta opção é preenchida, o lançamento é gerado no financeiro com a '''conta-corrente''/'''Conta-Caixa vinculada'''; | + | * '''[[Contas-Corrente|Conta Creditada / Debitada]]''' - Quando esta opção é preenchida, o lançamento é gerado no financeiro com a '''conta-corrente'''/'''Conta-Caixa vinculada'''; |
− | * '''Ativo''' - Status do registro (''Ativo/Inativo''); | + | * '''Ativo''' - Status do registro (''Ativo/Inativo''), define se o registro pode ou não ser utilizado para operações; |
− | * '''Descrição''' - Informe a descrição para a forma de pagamento; | + | * '''Descrição''' - Informe a descrição para a forma de pagamento, Ex: Dinheiro, Cheque, Cartão de Débito, etc; |
− | * '''Uso em Operação''' - ; | + | * '''Uso em Operação''' - Indica em quais situações o registro pode ser utilizado; |
− | * '''Tipo de pagamento para NFC-e / NF-e / CF-e''' - | + | ''Entradas'' - Somente pode ser utilizada nas operações de Entrada de Documentos (Orçamento de Venda / Pedidos de Venda / Pedidos de Compra/ ...); |
− | * '''Subtipo para forma de pagamento''' - ; | + | ''Saídas'' - Somente pode ser utilizada nas operações de Saídas (Orçamento de Venda / Pedidos de Venda / Pedidos de Compra/ ...); |
− | * '''Operadora de Cartão''' - ; | + | ''Ambos'' - Pode ser utilizados tanto em operações de Entrada quanto Saídas; |
− | * '''Bandeira do Cartão''' - ; | + | * '''Tipo de pagamento para NFC-e / NF-e / CF-e''' - Configuração especifica para documentos fiscais eletrônicos, este campo indica como o documento fiscal será pago: |
− | * '''Captura dados do cheque (Faturamento / Renegociação)''' | + | ''01 - Dinheiro |
− | * '''Incluir quitando no financeiro (Faturamento, Contas a receber )''' - ; | + | 02 - Cheque |
− | * '''Confirmar automaticamente na conta ao baixar (Financeiro / Conciliação)''' - . | + | 03 - Cartão de Crédito |
+ | 04 - Cartão de Débito | ||
+ | 05 - Crédito Loja | ||
+ | 10 - Vale Alimentação | ||
+ | 11 - Vale Refeição | ||
+ | 12 - Vale Presente | ||
+ | 13 - Vale Combustível | ||
+ | 15 - Boleto Bancário | ||
+ | 90 - Sem Pagamento | ||
+ | 99 - Outros'' | ||
+ | * '''Subtipo para forma de pagamento''' - Sub-divide em subtipos os ''Tipo de pagamento para NFC-e / NF-e / CF-e''; | ||
+ | 0 - À vista | ||
+ | 1 - À prazo | ||
+ | 2 - Outras | ||
+ | 9 - Nenhum | ||
+ | |||
+ | * '''[[Cadastro de Entidades|Operadora de Cartão]]''' - Especifica qual o código da operadora de cartão, este cadastro deve ser do tipo Fornecedor; | ||
+ | * '''Bandeira do Cartão''' - Define qual a bandeira do cartão de crédito e/ou débito; | ||
+ | 01 - Visa | ||
+ | 02 - Mastercard | ||
+ | 03 - American Express | ||
+ | 04 - Sorocred | ||
+ | 05 - Diners Club | ||
+ | 06 - Elo | ||
+ | 07 - Hipercard | ||
+ | 08 - Aura | ||
+ | 09 - Cabal | ||
+ | 99 - Outros | ||
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+ | * <span style="color:gray;">'''Captura dados do cheque (Faturamento / Renegociação)''';</span> | ||
+ | * '''Incluir quitando no financeiro (Faturamento, Contas a receber )''' - Quando marcado, realiza no momento do faturamento do documento a baixa automática no financeiro; | ||
+ | * '''Confirmar automaticamente na conta ao baixar (Financeiro / Conciliação)''' - Realiza no momento da baixa do titulo no financeiro a confirmação deste na '''Conta-corrente / Conta-caixa''' indicada no campo '''Conta Creditada / Debitada'''. | ||
Edição atual tal como às 01h16min de 3 de março de 2020
Sobre
Nesta rotina cadastra-se as formas de pagamento que serão utilizadas no sistema.
Dados principais
- Conta Creditada / Debitada - Quando esta opção é preenchida, o lançamento é gerado no financeiro com a conta-corrente/Conta-Caixa vinculada;
- Ativo - Status do registro (Ativo/Inativo), define se o registro pode ou não ser utilizado para operações;
- Descrição - Informe a descrição para a forma de pagamento, Ex: Dinheiro, Cheque, Cartão de Débito, etc;
- Uso em Operação - Indica em quais situações o registro pode ser utilizado;
Entradas - Somente pode ser utilizada nas operações de Entrada de Documentos (Orçamento de Venda / Pedidos de Venda / Pedidos de Compra/ ...); Saídas - Somente pode ser utilizada nas operações de Saídas (Orçamento de Venda / Pedidos de Venda / Pedidos de Compra/ ...); Ambos - Pode ser utilizados tanto em operações de Entrada quanto Saídas;
- Tipo de pagamento para NFC-e / NF-e / CF-e - Configuração especifica para documentos fiscais eletrônicos, este campo indica como o documento fiscal será pago:
01 - Dinheiro 02 - Cheque 03 - Cartão de Crédito 04 - Cartão de Débito 05 - Crédito Loja 10 - Vale Alimentação 11 - Vale Refeição 12 - Vale Presente 13 - Vale Combustível 15 - Boleto Bancário 90 - Sem Pagamento 99 - Outros
- Subtipo para forma de pagamento - Sub-divide em subtipos os Tipo de pagamento para NFC-e / NF-e / CF-e;
0 - À vista 1 - À prazo 2 - Outras 9 - Nenhum
- Operadora de Cartão - Especifica qual o código da operadora de cartão, este cadastro deve ser do tipo Fornecedor;
- Bandeira do Cartão - Define qual a bandeira do cartão de crédito e/ou débito;
01 - Visa 02 - Mastercard 03 - American Express 04 - Sorocred 05 - Diners Club 06 - Elo 07 - Hipercard 08 - Aura 09 - Cabal 99 - Outros
- Captura dados do cheque (Faturamento / Renegociação);
- Incluir quitando no financeiro (Faturamento, Contas a receber ) - Quando marcado, realiza no momento do faturamento do documento a baixa automática no financeiro;
- Confirmar automaticamente na conta ao baixar (Financeiro / Conciliação) - Realiza no momento da baixa do titulo no financeiro a confirmação deste na Conta-corrente / Conta-caixa indicada no campo Conta Creditada / Debitada.