Mudanças entre as edições de "Formas de Pagamento"
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* <span style="color:gray;">'''Captura dados do cheque (Faturamento / Renegociação)''';</span> | * <span style="color:gray;">'''Captura dados do cheque (Faturamento / Renegociação)''';</span> | ||
* '''Incluir quitando no financeiro (Faturamento, Contas a receber )''' - Quando marcado, realiza no momento do faturamento do documento a baixa automática no financeiro; | * '''Incluir quitando no financeiro (Faturamento, Contas a receber )''' - Quando marcado, realiza no momento do faturamento do documento a baixa automática no financeiro; | ||
− | * '''Confirmar automaticamente na conta ao baixar (Financeiro / Conciliação)''' - Realiza a confirmação | + | * '''Confirmar automaticamente na conta ao baixar (Financeiro / Conciliação)''' - Realiza no momento da baixa do titulo no financeiro a confirmação deste na '''conta corrente / Conta caixa''' de acordo com o campo '''Conta Creditada / Debitada'''. |
Edição das 01h15min de 3 de março de 2020
Sobre
Nesta rotina cadastra-se as formas de pagamento que serão utilizadas no sistema.
Dados principais
- Conta Creditada / Debitada - Quando esta opção é preenchida, o lançamento é gerado no financeiro com a conta-corrente/Conta-Caixa vinculada;
- Ativo - Status do registro (Ativo/Inativo), define se o registro pode ou não ser utilizado para operações;
- Descrição - Informe a descrição para a forma de pagamento, Ex: Dinheiro, Cheque, Cartão de Débito, etc;
- Uso em Operação - Indica em quais situações o registro pode ser utilizado;
Entradas - Somente pode ser utilizada nas operações de Entrada de Documentos (Orçamento de Venda / Pedidos de Venda / Pedidos de Compra/ ...); Saídas - Somente pode ser utilizada nas operações de Saídas (Orçamento de Venda / Pedidos de Venda / Pedidos de Compra/ ...); Ambos - Pode ser utilizados tanto em operações de Entrada quanto Saídas;
- Tipo de pagamento para NFC-e / NF-e / CF-e - Configuração especifica para documentos fiscais eletrônicos, este campo indica como o documento fiscal será pago:
01 - Dinheiro 02 - Cheque 03 - Cartão de Crédito 04 - Cartão de Débito 05 - Crédito Loja 10 - Vale Alimentação 11 - Vale Refeição 12 - Vale Presente 13 - Vale Combustível 15 - Boleto Bancário 90 - Sem Pagamento 99 - Outros
- Subtipo para forma de pagamento - Sub-divide em subtipos os Tipo de pagamento para NFC-e / NF-e / CF-e;
0 - À vista 1 - À prazo 2 - Outras 9 - Nenhum
- Operadora de Cartão - Especifica qual o código da operadora de cartão, este cadastro deve ser do tipo Fornecedor;
- Bandeira do Cartão - Define qual a bandeira do cartão de crédito e/ou débito;
01 - Visa 02 - Mastercard 03 - American Express 04 - Sorocred 05 - Diners Club 06 - Elo 07 - Hipercard 08 - Aura 09 - Cabal 99 - Outros
- Captura dados do cheque (Faturamento / Renegociação);
- Incluir quitando no financeiro (Faturamento, Contas a receber ) - Quando marcado, realiza no momento do faturamento do documento a baixa automática no financeiro;
- Confirmar automaticamente na conta ao baixar (Financeiro / Conciliação) - Realiza no momento da baixa do titulo no financeiro a confirmação deste na conta corrente / Conta caixa de acordo com o campo Conta Creditada / Debitada.