Mudanças entre as edições de "Formas de Pagamento"
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* '''Descrição''' - Informe a descrição para a forma de pagamento, Ex: Dinheiro, Cheque, Cartão de Débito, etc; | * '''Descrição''' - Informe a descrição para a forma de pagamento, Ex: Dinheiro, Cheque, Cartão de Débito, etc; | ||
* '''Uso em Operação''' - Indica em quais situações o registro pode ser utilizado; | * '''Uso em Operação''' - Indica em quais situações o registro pode ser utilizado; | ||
− | + | ''Entradas'' - Somente pode ser utilizada nas operações de Entrada de Documentos (Orçamento de Venda / Pedidos de Venda / Pedidos de Compra/ ...); | |
− | + | ''Saídas'' - Somente pode ser utilizada nas operações de Saídas (Orçamento de Venda / Pedidos de Venda / Pedidos de Compra/ ...); | |
− | + | ''Ambos'' - Pode ser utilizados tanto em operações de Entrada quanto Saídas; | |
− | * '''Tipo de pagamento para NFC-e / NF-e / CF-e''' - Configuração especifica para documentos fiscais eletrônicos, | + | * '''Tipo de pagamento para NFC-e / NF-e / CF-e''' - Configuração especifica para documentos fiscais eletrônicos, este campo indica como o documento fiscal será pago: |
+ | ''01 - Dinheiro | ||
+ | 02 - Cheque | ||
+ | 03 - Cartão de Crédito | ||
+ | 04 - Cartão de Débito | ||
+ | 05 - Crédito Loja | ||
+ | 10 - Vale Alimentação | ||
+ | 11 - Vale Refeição | ||
+ | 12 - Vale Presente | ||
+ | 13 - Vale Combustível | ||
+ | 15 - Boleto Bancário | ||
+ | 90 - Sem Pagamento | ||
+ | 99 - Outros'' | ||
* '''Subtipo para forma de pagamento''' - Sub-divide em subtipos os ''Tipo de pagamento para NFC-e / NF-e / CF-e''; | * '''Subtipo para forma de pagamento''' - Sub-divide em subtipos os ''Tipo de pagamento para NFC-e / NF-e / CF-e''; | ||
+ | 0 - À vista | ||
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* '''[[Cadastro de Entidades|Operadora de Cartão]]''' - Especifica qual o código da operadora de cartão, este cadastro deve ser do tipo Fornecedor; | * '''[[Cadastro de Entidades|Operadora de Cartão]]''' - Especifica qual o código da operadora de cartão, este cadastro deve ser do tipo Fornecedor; | ||
* '''Bandeira do Cartão''' - Define qual a bandeira do cartão de crédito e/ou débito; | * '''Bandeira do Cartão''' - Define qual a bandeira do cartão de crédito e/ou débito; |
Edição das 01h02min de 3 de março de 2020
Sobre
Nesta rotina cadastra-se as formas de pagamento que serão utilizadas no sistema.
Dados principais
- Conta Creditada / Debitada - Quando esta opção é preenchida, o lançamento é gerado no financeiro com a conta-corrente/Conta-Caixa vinculada;
- Ativo - Status do registro (Ativo/Inativo), define se o registro pode ou não ser utilizado para operações;
- Descrição - Informe a descrição para a forma de pagamento, Ex: Dinheiro, Cheque, Cartão de Débito, etc;
- Uso em Operação - Indica em quais situações o registro pode ser utilizado;
Entradas - Somente pode ser utilizada nas operações de Entrada de Documentos (Orçamento de Venda / Pedidos de Venda / Pedidos de Compra/ ...); Saídas - Somente pode ser utilizada nas operações de Saídas (Orçamento de Venda / Pedidos de Venda / Pedidos de Compra/ ...); Ambos - Pode ser utilizados tanto em operações de Entrada quanto Saídas;
- Tipo de pagamento para NFC-e / NF-e / CF-e - Configuração especifica para documentos fiscais eletrônicos, este campo indica como o documento fiscal será pago:
01 - Dinheiro 02 - Cheque 03 - Cartão de Crédito 04 - Cartão de Débito 05 - Crédito Loja 10 - Vale Alimentação 11 - Vale Refeição 12 - Vale Presente 13 - Vale Combustível 15 - Boleto Bancário 90 - Sem Pagamento 99 - Outros
- Subtipo para forma de pagamento - Sub-divide em subtipos os Tipo de pagamento para NFC-e / NF-e / CF-e;
0 - À vista 1 - À prazo 2 - Outras 9 - Nenhum Nenhum
- Operadora de Cartão - Especifica qual o código da operadora de cartão, este cadastro deve ser do tipo Fornecedor;
- Bandeira do Cartão - Define qual a bandeira do cartão de crédito e/ou débito;
- Captura dados do cheque (Faturamento / Renegociação) - ;
- Incluir quitando no financeiro (Faturamento, Contas a receber ) - ;
- Confirmar automaticamente na conta ao baixar (Financeiro / Conciliação) - .